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生產(chǎn)型出口退稅稅負(fù)要怎么算(出口退稅企業(yè)的稅負(fù)率怎么算?)

出口退稅企業(yè)有沒(méi)有稅負(fù)率,稅負(fù)率是怎么計(jì)算的?答復(fù):您好!外貿(mào)出口企業(yè)與生產(chǎn)型出口企業(yè)的稅負(fù)率計(jì)算公式有所不同。一般外貿(mào)企業(yè)稅負(fù)率=(內(nèi)、外銷銷售額*適用稅率總進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額)/內(nèi)外銷銷售額。而生產(chǎn)型企

生產(chǎn)型出口退稅稅負(fù)要怎么算(出口退稅企業(yè)的稅負(fù)率怎么算?)

出口退稅企業(yè)有沒(méi)有稅負(fù)率,稅負(fù)率是怎么計(jì)算的?

答復(fù):您好!外貿(mào)出口企業(yè)與生產(chǎn)型出口企業(yè)的稅負(fù)率計(jì)算公式有所不同。一般外貿(mào)企業(yè)稅負(fù)率=(內(nèi)、外銷銷售額*適用稅率總進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額)/內(nèi)外銷銷售額。而生產(chǎn)型企業(yè)執(zhí)行的是免抵退政策,因此,稅負(fù)率具體計(jì)算公式為: 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 。當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 。實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額。企業(yè)稅負(fù)率沒(méi)有一定的標(biāo)準(zhǔn),受行業(yè)及地區(qū)等因素的影響,不同行業(yè)的稅負(fù)是不一樣,且生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)公司的稅負(fù)率也會(huì)不一樣,故企業(yè)的稅負(fù)根據(jù)行業(yè)的不同都會(huì)有變化。相關(guān)知識(shí)建議企業(yè)點(diǎn)擊:

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出口退稅企業(yè)的稅負(fù)率怎么算?

稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 如果有進(jìn)料加工的話,具體公式如下: 增值稅稅負(fù)率 =[銷項(xiàng)稅-免退稅收入-適用稅率-(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-期初留抵期末留抵以及海關(guān)核銷免稅進(jìn)口料件組成的計(jì)稅價(jià)格×17%)]/(計(jì)征增值稅的銷售額-免抵退銷售額)

出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率計(jì)算問(wèn)題?

稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入

當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額—實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額 本期進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出—出口退稅—期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額

如果有進(jìn)料加工的話,具體公式如下:

增值稅稅負(fù)率

=[銷項(xiàng)稅-免退稅收入-適用稅率-(進(jìn)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-期初留抵期末留抵以及海關(guān)核銷免稅進(jìn)口料件組成的計(jì)稅價(jià)格×17%)]/(計(jì)征增值稅的銷售額-免抵退銷售額)

生產(chǎn)型企業(yè)如何出口退稅?

我也是出口退稅的新手,我給樓主說(shuō)說(shuō)的理解,我們公司也是剛剛出口,我們這邊沒(méi)人懂,但我是稅務(wù),沒(méi)辦法,我自己摸索總結(jié)的,你參考下

首先你新辦進(jìn)出口權(quán),不知道有沒(méi)有去辦理出口退稅資格認(rèn)定,這個(gè)是所有申報(bào)環(huán)節(jié)的第一關(guān),如果沒(méi)有去認(rèn)定,建議你們盡快去認(rèn)定,否則無(wú)法進(jìn)行退稅申報(bào)。

如果你們自己出口,因?yàn)槟愎臼巧a(chǎn)性企業(yè),所以按規(guī)定實(shí)行免抵退政策,出口環(huán)節(jié)免稅,與出口貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵減內(nèi)銷應(yīng)納增值稅額。那么你的問(wèn)答案便是:

出口發(fā)票參照你的報(bào)關(guān)單品名數(shù)量一一對(duì)應(yīng)開(kāi)具,發(fā)票出口退稅聯(lián)留作出口退稅申報(bào)及憑證留底備案。其他聯(lián)次參照增值稅專用發(fā)票,比如企業(yè)記賬使用附聯(lián),辦理出口退稅使用稅務(wù)聯(lián),購(gòu)買發(fā)票使用存根聯(lián),其他聯(lián)次是具體情況而定。

2.如果你們是出口退稅主體,就是出口是你們以你們自己公司的名義的話,你的出口發(fā)票由不得你選擇,你報(bào)關(guān)單是成品還是輔料就意味著你出口發(fā)票怎么去開(kāi)具,出口發(fā)票必須與報(bào)關(guān)單品名數(shù)量一致,否則不予退稅。

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