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內部審計報告模板(內部審計報告反映什么問題?)

內部審計報告的主要內容是什么?根據《內部審計具體準則第7號——審計報告》,內部審計報告的主要內容包括審計概述、審計依據、審計結論、審計決定和審計建議。審計概述說明了審計項目的依據、審計目的和范圍、審計

內部審計報告模板(內部審計報告反映什么問題?)

內部審計報告的主要內容是什么?

根據《內部審計具體準則第7號——審計報告》,內部審計報告的主要內容包括審計概述、審計依據、審計結論、審計決定和審計建議。

審計概述說明了審計項目的依據、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等。

審計依據:應說明審計是按照內部審計準則的規定進行的,如有不符合準則的,應予以說明和解釋。

審計結論:根據已查明的事實,對被審計單位的業務活動和內容控制的評價。

審計建議:總是針對審計發現提出改進業務活動和內部控制的建議。

內部審計報告反映什么問題?

內部審計報告是指內部審計人員根據審計計劃實施必要的審計程序后,對被審計單位業務活動和內部控制的適當性、合法性和有效性出具的書面文件。

報告應針對被審計單位經營活動和內部控制的缺陷,提出切實可行的改進建議,以充分發揮其促進經營管理和經濟效益提高的作用,促進組織目標的實現。建議是根據內部審計發現的問題(通常稱為“審計發現”)和提出的審計意見,要求提出改善現有經營狀況的措施和方法。

內部審計報告的主要內容?

根據《內部審計具體準則第7號——審計報告》,內部審計報告的主要內容包括審計概述、審計依據、審計結論、審計決定和審計建議。審計概述說明了審計項目的依據、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等。

審計依據:應說明審計是按照內部審計準則的規定進行的,如有不符合準則的,應予以說明和解釋。

審計結論:根據已查明的事實,對被審計單位的業務活動和內容控制的評價。

審計建議:總是針對審計發現提出改進業務活動和內部控制的建議。

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